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學堂用戶_ph655527
于2020-06-01 15:08 發布 ??722次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-01 15:09
你好,是的,借,管理費用貸,銀行存款因沒有發票,這部分費用在匯算時需要調增。
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老師!上個月付了稅控年盤的年費沒有收到發票,直接做的是借:管理費用 貸:銀行存款,那這個月收到發票怎么做分錄?
答: 你好,借其他應付款,借管理費用,負數 借管理費用貸其他應付款。
老師,購買口罩沒有發票怎么做分錄,正常管理費用銀行存款?
答: 你好,是的, 借,管理費用 貸,銀行存款 因沒有發票,這部分費用在匯算時需要調增。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,上個月付了廠房租金,做,借:管理費用,貸:銀行存款,那這個月收到發票,我應如何做分錄呢
答: 你好,付房租的時候應當是 借;預付賬款 貸;銀行存款
老師我們3月份交了2個月的房租9000元,借管理費用9000 貸 9000 后來下通知每月減2000元到4月收到退款4000 我這樣子做分錄對?借銀行存款4000 管理費用 5000 貸:管理費用9000。
討論
老師買稅盤480做分錄是借,管理費用,貸銀行存款,現在480抵扣了以后,怎么做分錄
老師,上月我們買了帳套銀行付款,當時說馬上開票,做的是借:管理費用 貸:銀行存款。現在7月才收到票,當時沒做應付帳款,現在應該怎么做分錄?還是可以直接附在上個月憑證后面?
10月的時候 員工預支了11月的工資 怎么做分錄 我們付工資都是借管理費用 貸銀行存款的 按這個科目我該怎么記賬
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應算應收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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