
這個(gè)公式 當(dāng)期應(yīng)納稅額也稱(chēng)當(dāng)期期末留底稅額嗎 當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額是指 之前環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅率和退稅率之間的差額嗎 出口退稅 當(dāng)期應(yīng)退稅額是退給企業(yè)現(xiàn)金嗎
答: 你好,是的,退稅是退給你們銀行賬戶(hù)
老師,您好!我想請(qǐng)問(wèn)一下。我們上期開(kāi)錯(cuò)簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率發(fā)票,也進(jìn)行申報(bào)了(稅局說(shuō)按照實(shí)際開(kāi)票的)后期沖紅發(fā)票申報(bào)時(shí)應(yīng)納稅額合計(jì)是負(fù)數(shù),當(dāng)期我們有留底稅額不用交稅,現(xiàn)在申報(bào)是負(fù)數(shù),稅局能退錢(qián)嗎?這樣申報(bào)對(duì)嗎?
答: 你好 多交的稅款可以找后的稅? 也可以申請(qǐng) 退款 銷(xiāo)售額是負(fù)數(shù) 要去大廳申報(bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),一直有留底稅額,12月簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額。可我填了表四的加計(jì)扣除實(shí)際抵減稅額,但主表沒(méi)顯示也沒(méi)抵減,請(qǐng)問(wèn)怎么回事?
答: 你好 不繳稅抵扣不了的


獨(dú)特的芝麻 追問(wèn)
2021-05-06 13:14
玲老師 解答
2021-05-06 13:24