
增值稅負數發票為什么要做進項稅額轉出
答: 你好 藍子發票之前認證了 開了負數就得轉出
因為開票有誤我們給對方開具紅字信息表,隔月申報稅進行進項稅額轉出,負數發票沒有在當期取得。在取得對方開給我們的負數發票的時候還需要再次進行進項稅額轉出嗎,對方開給我們的負數發票會不會影響增值稅稅額
答: 你好,因為開票有誤我們給對方開具紅字信息表,在取得對方開給我們的負數發票的時候,是進項稅額負數,而不是進項稅額轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,9月份開了紅字信息表,但銷售方9月份沒有開負數發票,要在10月份才開具負數發票給我們,請問申報9月份的增值稅時,此張發票要不要作進項稅額轉出?
答: 您好 申報9月份的增值稅時,此張發票要作進項稅額轉出

