
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進附表一對應(yīng)項目欄次中。
通行費增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報表的附表1時填在專用發(fā)票欄還是其他發(fā)票欄?通行費增值稅電子普通發(fā)票需要認證嗎?
答: 通行費增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報表的附表1時填在專用發(fā)票欄,通行費增值稅電子普通發(fā)票需要認證,與增值稅專用發(fā)票一樣處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新公司去年10月買的金稅盤,普通發(fā)票,當(dāng)時就做管理費用,沒有做減免處理, 今年分錄要怎么調(diào)整做減免呢呢,還要報增值稅申報表
答: 你好,你們需要交增值稅的嗎?


云淡風(fēng)清 追問
2021-04-30 15:16
郭老師 解答
2021-04-30 15:20