
你好,出納借的款項我不知道,直接找老總借的,借:其他應收款 -員工 1000, 貸:其他應付款-老總 1000,當時我做的報銷分錄是:借:管理費用 1000,貸:實收資本(或股本)-老總 1000,現(xiàn)在,用出納的借的錢報銷,如何沖回?
答: 報銷的時候 借;管理費用等科目 貸;其他應收款
老師,你好,我們公司老會計做的帳:報銷管理費用,有時候做的分錄是:借管理費用 1000,貸:其他應付款-老總 1000,有時候報銷寫分錄為:借:管理費用 1000 貸:實收資本(或股本)-老總 1000,如何理解?
答: 你好,一個是老板墊支費用 一個是作為老板投資
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問員工報銷代墊費用,我可以直接做借管理費用,貸銀行存款么?不從其他應收款/其他應付款走一遍啊?謝謝老師
答: 你好,你的銀行回單對方是銷售方還是個人。

