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發現上月進項稅額不能抵扣,是租賃費的進項稅額,這個分錄對嗎?借:管理費用→租賃費 1 貸: 應交稅費→應交增值稅→進項稅額轉出 1
單位收到融資租賃利息專票時,我們會計分錄:借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額(待抵扣進項稅額),那這個待抵扣進項稅額貸方一直有余額,有關系嗎
融資租賃方式租入生產設備,租賃資產公允價值為4000萬,租賃期5年,最低租賃付款額4800萬元,請問增值稅專票的進項稅額是多少?請老師列示計算過程


郭軍 追問
2021-04-19 16:04
紫藤老師 解答
2021-04-19 16:05
郭軍 追問
2021-04-19 16:06
紫藤老師 解答
2021-04-19 16:07
郭軍 追問
2021-04-19 16:11
紫藤老師 解答
2021-04-19 16:12