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公司一般納稅人本月只開了紅字發票,且無進項,增值稅申報的時候進行了留抵。附件是負數申報還是零申報?紅字發票對應的之前開的正數發票交過增值稅和附加。另外本月附加稅可以負數申報嗎?
銷項紅字發票怎么申報增值稅,以前是小規模,現在升為一般納稅人,稅點由原來的1個點變為現在的6個點!上月銷項開票279000,是6個點的專票,現在沖紅77084.7,一個點的稅額,該如何填寫報表


郭老師 解答
2021-04-19 10:06