老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

關于商貿出口退稅:在計提:借:其他應收款-應收出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅時所附的原始憑證有哪些?
答: 同學你好 這個是不用原始憑證的
借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入 這個憑證 原始憑證怎么弄啊
答: 你好,不需要原始憑證的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末結轉增值稅,是不是必須先要通過應交費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目,10月公司增值稅27.96,金稅卡減免稅額820,分錄借:應交稅金-應交增值稅(銷項) 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 792.04,貸應交稅金-應交增值稅(減免稅額)820,月底所有結轉憑證后面都沒有原始憑證的,是嗎
答: 你好,計提增值稅的要自己制作原始憑證當附件,月末結轉增值稅:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,做這個分錄就可以了,然后明細科目下的余額等年底再結轉

