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羞澀的云朵
于2021-04-13 16:15 發布 ??703次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-04-13 16:24
你好,這個沒有付 不需要做分錄這個,
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老師們,一月份計提了辦公費16萬。借:管理費用6萬貸:應付賬款某公司貨物發票3月到。借:應付賬款貸:其他應付款——某人(老板直接現結)這樣對了嗎?
答: 對,是的,你說是對的,
伙食費暫估時,借,管理費用,貸,應付賬款—暫估老板娘報銷時,借,應付賬款—暫估,貸其他應付款是不是這樣啊?
答: 你好!只能說可以這樣做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
職工宿舍給開的物業費發票,我計入 管理費用--物業費,應該貸 應付賬款 還是其他應付款?
答: 職工宿舍給開的物業費發票,我計入 管理費用--物業費,應該貸 其他應付款
有一筆維修費,2018年就支付了,記入管理費用維修費,2019年初收到發票2018年的應該貸記應付賬款還是其他應付款
討論
這張沒有發票,只有回單,為什么直接借管理費用,而不其他應付款或應付賬款
公司買的預算軟件費,先收票,下個月才付款。是貸記應付賬款還是其他應付款?有些公司管理費用這種情況,不太分得清應付賬款還是其他應付款
支付的管理費用-快遞費 還沒收到發票的 應該掛賬在應付賬款還是其他應付款呢?
我把物業費的發票,借管理費用 貸 應付賬款—A公司 。做了幾個月之后現在想到,應該 借 管理費用 貸 其他應付款—A公司更準確,現在想要糾正,怎么搞呢,紅沖調整以前的分錄嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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