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靜默如初
于2019-07-22 11:39 發布 ??1279次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-07-22 11:41
你好!只能說可以這樣做。
靜默如初 追問
2019-07-22 11:44
老師,那更好的方法是什么呢?
宋生老師 解答
2019-07-22 11:45
你好!暫估的金額應該下月沖回,然后重新做正確金額的分錄。
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老師賒購工作服計入管理費用和應付賬款還是其他應付款
答: 您好,這個是屬于其他應付款
職工宿舍給開的物業費發票,我計入 管理費用--物業費,應該貸 應付賬款 還是其他應付款?
答: 職工宿舍給開的物業費發票,我計入 管理費用--物業費,應該貸 其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有一筆維修費,2018年就支付了,記入管理費用維修費,2019年初收到發票2018年的應該貸記應付賬款還是其他應付款
答: 您好 請問您2018年付款的時候怎么寫的分錄
老師你好,我們單位原來會計做的養老金,計提的時候是 借:管理費用_養老金 貸 其他應付款_養老金 繳納時 借:其他應付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
討論
老板買茶葉收到的專票做借管理費用貸其他應付款么?
老師,今年1_5月之前會計計提個保社保時用錯了科目,借管理費用-個人社保貸其他應付款-個人社保,現在12月份我要怎么做?摘要怎么寫?
你好,老師,我們每個月房租水電,一般都是例如本月9月先計提,下個月例如10月才會有水電表計數,才會付錢報銷,如果9月計提,借 管理費用 1000 貸 其他應付款屋頭【預提預算】-水電費1000 但是到10月繳費的時候只繳納了800,請問我多計提的200,怎么沖銷呢
借:管理費用 貸:其他應付款這筆分錄摘要怎么寫?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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靜默如初 追問
2019-07-22 11:44
宋生老師 解答
2019-07-22 11:45