有沒有稅費延期繳納申請資料模板發一個,謝謝 問
你們是因為什么原因要申請延期 答
老師好。我們老板朋友公司要破產,有一筆工程尾款 問
你好,是的,就是這樣子操作。 答
老師好,公司有離職員工,如社保幾個月內無法轉出,費 問
你好,這個計入營業外支出 答
請問轉讓人轉讓出資不實的股份受讓人不知情轉讓 問
你好,正常發起人是沒有責任的。 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答

去年接手一個企業 報表上應交稅金是負數 所以當初沒有做分錄 直接錄入在 轉出多交增值稅 科目中,那現在我想調回 能直接做一筆分錄 直接沖回嗎
答: 您好,可以。
當銷當銷項稅大于進項稅,月末要做一個結轉的分錄,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 當銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結轉的分錄,借應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅)貸應交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待抵不用做分錄.項稅大于進項稅,月末要做一個結轉的分錄,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 當銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結轉的分錄,借應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅)貸應交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待
答: 銷項大于進項時,借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 銷項小于進項,不需要做轉出多交的分錄 多交的留待以后月份抵扣就是了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年多結轉了增值稅金額 ,今年會計分錄怎么調整 比如 2019年 正確分錄應該是 借:應交稅費-轉出未交增值稅100 貸:應交稅費-未交增值稅100做成錯誤分錄 借:應交稅費-轉出未交增值稅10 貸:應交稅費-未交增值稅10
答: 你好,你這上面反映是結轉90?
老師,當月進項稅大于銷項稅,還需要做分錄嗎,借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅)還是不做這個分錄也可以
上個月做了一筆轉出多交的增值稅的分錄,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多繳增值稅) 這個月收到退回來的稅費 分錄怎么寫?
已扣費的增值稅分錄:借:應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發應交增值稅-轉出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎
月末,未交增值稅余額為貸方負數,要將其結轉到應交增值稅-轉出多交增值稅嗎,該怎樣做分錄呢?是借:應交稅金-未交增值稅(負數),貸:應交稅金-轉出多交增值稅(負數)嗎?

