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天會亮、心會暖
于2016-11-10 12:30 發布 ??918次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-11-10 12:35
謝謝
吳月柳 解答
你好,對的
2016-11-10 12:37
不客氣
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出納報銷印花稅,款項未支付,會計分錄:借:管理費用—印花稅 貸:其他應付款—** 這樣做對嗎
答: 您好 借:稅金及附加-印花稅 貸:其他應付款-某某
老板一直沒有入資(實收資本為0),3月老板支付18000的房租,會計分錄對嗎?借:管理費用-房租 貸:其他應付款-老板
答: 你好,可以的,沒問題。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!公司籌備期間所有的費用都是借的別人的錢,做會計分錄的時候是不是這樣做 借:管理費用或者其他什么 貸:其他應付款 謝謝!
答: 是的,同學,是這樣做。
新成立的公司,老板墊付刻章費用的會計分錄,是借管理費用-開辦費,貸-其他應付款嗎
討論
老板以前買飛機票自己掏錢,現在補錄。會計分錄:借:管理費用-差旅費;貸:其他應付款—老板名字
老師,公司計提的各部門經費(本月計提下月支付),會計分錄:借:管理費用-經費 貸:其他應付款-經費,這樣做對嗎?
老師,5月份法人支付的一筆費用計入管理費用。但是發票要6月開,已做的會計分錄如下,需要更改嗎?借:管理費用貸:其他應付款
支付房租和物管費的會計分錄怎么做呢?是借:管理費用還是其他應付款?
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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吳月柳 解答
2016-11-10 12:35
吳月柳 解答
2016-11-10 12:37