我公司去年年底盤點(diǎn)庫(kù)存額811242.6,當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)沒(méi)報(bào)上來(lái),但是總貝長(zhǎng)庫(kù)存當(dāng)時(shí)為負(fù)185萬(wàn),然后會(huì)計(jì)根據(jù)一些進(jìn)貨單做了暫估庫(kù)存,票據(jù)不夠,勉強(qiáng)將總賬庫(kù)存調(diào)為0,現(xiàn)在才收到去年底的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),現(xiàn)在庫(kù)存沖暫估又沖負(fù)了,這個(gè)庫(kù)存怎么調(diào)貝長(zhǎng) 同學(xué)你好 你暫估多少就紅沖暫估的金額 不要多沖 多沖了就是負(fù)數(shù)了 因?yàn)橐贿呁素洠贿呥M(jìn)新貨就沖暫估,退貨,調(diào)往耒,這個(gè)庫(kù)存就又變成負(fù)了 現(xiàn)在可以根據(jù)盤點(diǎn)的數(shù)調(diào)庫(kù)存嗎,這個(gè)盤點(diǎn)表還有用嗎
一凡
于2021-03-30 23:23 發(fā)布 ??954次瀏覽
- 送心意
Basage老師
職稱: 稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2021-03-31 07:42
你好
我的觀點(diǎn)是,賬實(shí)相差260多萬(wàn),絕不僅僅是暫估入賬能處理的,若以前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,要進(jìn)行更正并補(bǔ)稅。
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你好
我的觀點(diǎn)是,賬實(shí)相差260多萬(wàn),絕不僅僅是暫估入賬能處理的,若以前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,要進(jìn)行更正并補(bǔ)稅。
2021-03-31 07:42:12

同學(xué),你好!
可跟據(jù)盤一點(diǎn)表調(diào),但盤點(diǎn)表確定是實(shí)盤庫(kù)存數(shù),并且參與盤點(diǎn)的各相關(guān)部門(比如倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部)人員簽名,再給領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。注意賬上庫(kù)存不應(yīng)為負(fù)。最少是0庫(kù)存。
希望能幫到你!
2021-03-31 00:07:48

您好,您是用的什么系統(tǒng),有的系統(tǒng)是可以的
2019-08-30 22:13:16

同學(xué)你好
你暫估多少就紅沖暫估的金額
不要多沖
多沖了就是負(fù)數(shù)了
2021-03-26 11:41:10

你好
這種情況,可能是以前年度多結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的;或者部分材料采購(gòu)時(shí)沒(méi)及時(shí)入賬。
①對(duì)于第一種情況,建議差錯(cuò)更正,通過(guò)‘以前年度損益調(diào)整’科目,調(diào)增未分配利潤(rùn)、并計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)
②確實(shí)未入賬的,找到對(duì)應(yīng)票據(jù)如實(shí)入賬。
2021-03-31 07:36:49
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