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木子文
于2021-03-24 21:30 發布 ??697次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-03-24 21:31
您好申報的時候可以填附表三 扣除項目
木子文 追問
2021-03-24 21:36
銷項那個表嗎?老師,
bamboo老師 解答
2021-03-24 21:37
增值稅申報表附表三
錯了,老師是進項那張表嗎
2021-03-24 21:39
不是的 是增值稅附表三 進項是附表二
2021-03-25 08:29
老師,分包的含稅金額填制到第三列?怎么還有本期實際扣多少?這個實際扣除可以企業自己安排嗎,如果分包2月份開的票,2月份必須填這個表嗎?還是等實際入賬時在登記
2021-03-25 08:51
本期發生的填本期收到發票的金額實際金額填本期需要扣除的金額
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發個圖片?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表與帳面應納稅金額不一致,是調整帳面余額還是調整增值稅納稅申報表?
答: 是要調整賬面余額的。
申報增值稅時申報失敗原因:主表第23欄次“應納稅額減征額”填報異常,附表4和增值稅減免稅申報明細表均填寫。
討論
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應納稅額與預交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應納稅額的數
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表都是填寫(例如稅控盤維護費)嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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木子文 追問
2021-03-24 21:36
bamboo老師 解答
2021-03-24 21:37
木子文 追問
2021-03-24 21:37
bamboo老師 解答
2021-03-24 21:39
木子文 追問
2021-03-25 08:29
bamboo老師 解答
2021-03-25 08:51