退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

公司過節發購物卡分錄是這樣的嗎?借預付賬款~預付卡,貸銀行存款,發放時,借管理費用貸應付職工薪酬~福利費,再借應付職工薪酬~福利費貸預付賬款~預付卡
答: 你好,給員工的福利可以
購買金幣給員工做福利費,11月預付賬款給建設銀行 借 預付賬款-建設銀行 貸 銀行存款,12月收到金幣,借管理費用-福利費 貸預付賬款-建設銀行,還是借管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工福利費 借應付職工薪酬-職工福利費 貸 預付賬款-建設銀行?
答: 您好 借 預付賬款-建設銀行 貸 銀行存款 借管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工福利費 借應付職工薪酬-職工福利費 貸 預付賬款-建設銀行 您這樣是正確的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付職工體檢費用的時候分錄是不是這樣 比如我們體檢費用1w 需要預付定金4k 【計提職工體檢費用】借 管理費用-職工薪酬 4k貸 應付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費 4k借 研發支出-某項目-研發人員福利費 6k貸 應付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費 6k【預付時】借 預付賬款-員工體檢費 4k貸 銀行存款 4k【體檢后 補付尾款】借 應付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費 1w貸 預付賬款 1w借 預付賬款 6k貸 銀行存款 6k這樣對嗎 不計提的話要怎樣寫分錄呢
答: 您提供的分錄錯誤,您提供的分錄是沖銷多計提的壞賬準備的分錄,不是轉回的分錄。


式微 追問
2021-03-22 17:24
紫藤老師 解答
2021-03-22 17:25