退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問(wèn)
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無(wú)法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額占當(dāng)月全部銷(xiāo)售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額 ÷ 當(dāng)月全部銷(xiāo)售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問(wèn)
你好,你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開(kāi)票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問(wèn)
您好,是開(kāi)票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問(wèn)
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過(guò)一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問(wèn)
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長(zhǎng),是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

預(yù)收到甲方工程款時(shí)不確認(rèn)收入,確認(rèn)為預(yù)收賬款,但我們公司小,又不正規(guī),沒(méi)有什么工程結(jié)算書(shū),也沒(méi)有工程進(jìn)度,就只有一張發(fā)票和銀行進(jìn)賬單,我要怎么確認(rèn)當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本呢?
答: 你好,很高興為你解答 那就只能根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入了 管理的問(wèn)題 財(cái)務(wù)解決不了
與業(yè)主簽訂了裝飾合同,業(yè)主預(yù)交了部分定金,說(shuō)分錄借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款;根據(jù)進(jìn)度確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是不是接著第一期工程至第四期工程款到賬都要做這樣的分錄?為什么不能直接做:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
答: 您好,是的,都要做這個(gè)分錄的,因?yàn)槭盏娇顣r(shí),沒(méi)有確認(rèn)進(jìn)度。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)收到預(yù)付工程款,是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款;還是借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?求解答,謝謝!
答: 你好,沒(méi)開(kāi)票,就做 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 ,收到款,相應(yīng)的開(kāi)了對(duì)應(yīng)的發(fā)票就是 借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

