本月應(yīng)交增值稅=本月應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)-可抵扣的應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)?那這個(gè)分錄呢,怎樣寫呢
小魚兒
于2021-03-16 15:33 發(fā)布 ??767次瀏覽

- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-03-16 15:41
你好 你現(xiàn)在 是進(jìn)項(xiàng)是是1300 銷項(xiàng)稅是 3250嗎 ? 你要繳納 增值稅是 3250-1300=1950 是吧。 這樣 好判斷怎么寫科目
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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
做這個(gè)的
2021-02-21 14:29:04

同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅70 貸:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅20
2019-09-02 16:12:34
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小魚兒 追問
2021-03-16 15:49
meizi老師 解答
2021-03-16 15:54
小魚兒 追問
2021-03-16 15:57
meizi老師 解答
2021-03-16 16:05