老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,來票:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)。 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那老師年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?貸方的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出入哪里?
xijunkokhjhk
于2021-03-15 13:36 發(fā)布 ??971次瀏覽
- 送心意
閻老師
職稱: 中級會計師
2021-03-15 13:37
你好,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅就要繳納了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
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你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25

同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接做貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-14 15:50:21

您好!
借:管理費(fèi)用
貸:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-08-17 16:35:28

同學(xué)你好
借,管理費(fèi)用
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
2021-05-19 14:58:56

您好,第二個是錯誤的,第一個分錄就少做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
正確分錄
借 待處理財產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16445
借 管理費(fèi)用 142945 貸 待處理財產(chǎn)損益142945
2020-01-01 12:55:40
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xijunkokhjhk 追問
2021-03-15 13:43
閻老師 解答
2021-03-15 13:44