
老師你好,我實務中做盤盈入賬時做錯賬了,還是做錯了幾個月了,沖減多了管理費用,進項稅轉(zhuǎn)出做了負數(shù)。借:管理費用-100,貸:待處理財產(chǎn)損益 -90應交稅稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出-10。會有什么影響?我要怎么更正呢
答: 你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
老師,我有幾筆稅額做入簡易計稅材料的,但認證抵扣了我現(xiàn)可以做借:待認證進項稅額 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù) 還有一筆是2019年是做了借待認證進項稅額的分錄,但發(fā)票不見了我抵扣了,我現(xiàn)做了分錄借管理費用 貸待認證進項稅額負數(shù)可以嗎
答: 同學你好 進項轉(zhuǎn)出直接做貸進項轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費用進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做
答: 同學你好 借,管理費用 貸,應交稅費一應增一進項轉(zhuǎn)出;

