
老師,我們銀行支付某項成本費,和這家合作商給我們開了對應的發票回來,分別應該怎么做分錄?
答: 您好,具體是什么業務背景發生的呢?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我公司每個月給一家合作公司支付咨詢費,他們也有開發票過來是普票,那這個分錄應該怎么做才對呢?
答: 你好,借:管理費用-咨詢費 貸應付賬款


大意的灰狼 追問
2021-03-10 13:12
張艷老師 解答
2021-03-10 13:13
大意的灰狼 追問
2021-03-10 13:17
張艷老師 解答
2021-03-10 13:41
大意的灰狼 追問
2021-03-10 13:53
張艷老師 解答
2021-03-10 15:16