
老師,管理費用借方負數(shù),年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣寫對嗎?借:本年利潤 -1000 貸:管理費用 -1000
答: 你好,管理費用借方負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣
老師您好,我想問一下,一個新的施工項目,還沒簽合同,也沒開始施工,本月只發(fā)生了管理費用,月末只需結(jié)轉(zhuǎn)管理費用至本年利潤,就好了嗎?
答: 同學你好 對的 然后本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做

