
老師,管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?借:本年利潤(rùn) -1000 貸:管理費(fèi)用 -1000
答: 你好,管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣
老師您好,我想問(wèn)一下,一個(gè)新的施工項(xiàng)目,還沒(méi)簽合同,也沒(méi)開(kāi)始施工,本月只發(fā)生了管理費(fèi)用,月末只需結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用至本年利潤(rùn),就好了嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 然后本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月底管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做

