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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-03-04 14:52

你好,用其他應收應付都可以的,都是正確的

小團團 追問

2021-03-04 14:53

老師,我不懂為什么用其他應收款的時候,要在貸方呢

小云老師 解答

2021-03-04 14:58

如果是先扣再交就用其他應付款,先交再扣就是其他應收款

小團團 追問

2021-03-04 15:01

老師,這道題是當月繳納當月社保,然后次月發工資,我不明白為什么答案解析說是借其他應付款或者貸其他應收款,我不懂這里

小云老師 解答

2021-03-04 15:05

那就是先交后扣了,是借:其他應收款,這個就是正確答案
你說的解析我也不清楚是什么情況,答疑老師是沒有權限看課程內容的,你可以找班主任咨詢一下

小團團 追問

2021-03-04 15:10

老師,這是答案解析。

小云老師 解答

2021-03-04 15:11

同學,你的解析告訴你了要結合其他業務一起去看,你可以去看看那些業務

小團團 追問

2021-03-04 15:18

老師,我寫的會計分錄對不對?

小云老師 解答

2021-03-04 15:20

就以先交后扣來說你的分錄是正確的

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相關問題討論
你好! 借:應付職工薪酬~社會保險費 838 其他應收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個人部分
2020-04-15 06:48:49
同學,你好,最好不要,應付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發放
2020-04-10 18:51:52
是的,企業部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
你好 不對的 。 應該是 :借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保。 繳納借 應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
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