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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-10-23 11:14

根據《國家稅務總局關于商業企業向貨物供應方收取的部分費用征收流轉稅問題的通知》(國稅發[2004]136號)根據:

  “一、商業企業向供貨方收取的部分收入,按照以下原則征收增值稅或營業稅:

  (二)對商業企業向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數量計算)的各種返還收入,均應按照平銷返利行為的有關規定沖減當期增值稅進項稅金,不征收營業稅。

  二、商業企業向供貨方收取的各種收入,一律不得開具增值稅專用發票。”

  根據《國家稅務總局關于納稅人折扣折讓行為開具紅字增值稅專用發票問題的通知》(國稅函[2006]1279號)規定:

  “納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發票后,由于購貨方在一定時期內累計購買貨物達到一定數量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優惠或補償等折扣、折讓行為,銷貨方可按現行《增值稅專用發票使用規定》的有關規定開具紅字增值稅專用發票?!?br/>
  根據上述規定,對于商業企業向供貨方收取的返還收入,商業企業不出具發票,應由供貨方出具紅字專用發票,收取方憑此紅字發票沖減當期增值稅進項稅金,同時沖抵當期已銷成本。

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相關問題討論
您好 把去年的不開票收入分錄紅沖 然后根據今年開具的發票再做藍字分錄
2020-06-30 12:35:03
下月開票,可以不用賬務處理的
2020-04-08 16:03:53
借;銀行存款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 應交稅費 貸;銀行存款等科目
2017-09-18 15:58:01
你好,4月確認10天的收入。剩下享受服務期間確認
2021-04-16 18:57:04
這個實務中一般是做借銀行貸應收開發票做借應收貸主營業務收入 應交稅費,應交增值稅
2020-04-14 16:44:45
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