請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

甲公司為增值稅一般納稅人(13%),2019年 7月1日,甲公司與乙公司簽訂經營租賃(非主營業務)吊車合同,吊車租金(含稅 )共計67,800元。合同約定,租期為6個月,合同簽訂日預付租金22,600元,合同到期結清全部租金余款。合同簽訂日,甲公司收到租金并存入銀行,開具增值稅專用發票注明租金20,000元,增值稅2,600元。租賃期滿,甲公司收到了租金余款及相應的增值稅。借:銀行存款 22600 貸:預收賬款 20000應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)26007-8月末:借:預收賬款 10000 貸:其他業務收入 10000請問后期會計分錄如何記錄?
答: 您好 然后對應要計提折舊 借:主營業務成本 貸;累計折舊 然后對應結轉期間損益就好了
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年8月31日與乙公司簽訂經營租賃(非主營業務)合同,約定從9月1日開始向乙公司租賃車床,租賃期4個月,含稅租金共計22600元。合同約定,簽訂合同日預付含稅租金11300元,合同到期結清全部租金余款。合同簽訂日,甲公司收到租金并存入銀行,開具的增值稅專用發票注明租金10000元、增值稅稅額1300元。租賃期滿,甲公司收到租金余款及相應增值稅,
答: 借銀行存款11300 貸預收賬款11300 開具發票 借預收賬款11300 貸其他業務收入10000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅1300
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
求企業跨年度主營業務收入的賬務處理:企業18年開具租賃收入增值稅普票1張,不含稅收入140萬元,增值稅7萬元,租賃期限17年至21年
答: 17年怎么做的賬?


wyn 追問
2021-03-01 20:20
bamboo老師 解答
2021-03-01 20:21
wyn 追問
2021-03-01 20:30
bamboo老師 解答
2021-03-01 20:31
wyn 追問
2021-03-01 20:36
bamboo老師 解答
2021-03-01 20:37
wyn 追問
2021-03-01 20:37
bamboo老師 解答
2021-03-01 20:38