
老師,我1月計提稿費是351610做分錄是借主營業務成本351610,帶其他應付款351610,2月份付未付一個人700,還有是個稅實際交32448.59元,但是只扣了32362.35由于各種原因這筆個稅86.24但是公司自己承擔不扣了,分錄怎么做?
答: 借營業外支出86.24,貸應交個人所得稅,86.24
借方主營業務成本 貸方其他應付款 為什么其他應付款能結轉到主營業務成本里呢 服務行業
答: 你好,如果是服務行業,結轉成本也是 借;主營業務成本 貸;勞務成本,而不會是其他應付款的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
確認主營業務成本時職員可以代付嗎?借:主營業務成本 貸:其他應付款(職員)
答: 你好,是員工支付購買的貨物嘛
老師,想問下外賬中有收入,費用,工資,其他應付款,怎么做出來的成本呢?我接手的外賬中 借:主營業務成本 貸現金呢?沒太明白!請老師賜教!
老師,我是新手,我上月暫估的成本,做的分錄是:借:主營業務成本_暫估 貸:其他應付款_暫估 我這個月要沖掉,給怎么做分錄呢
2019年3月份的時候估入了房租14萬,當時做的分錄是借:主營業務成本 貸:其他應付款 現在4月份開來了房租票,上面顯示的是2018.1.1-2019.12.31的房租,這怎么做賬啊?
在18年的9月份做了一筆暫估,借:庫存 20萬 貸:其他應付款 20萬,并且結轉了庫存,借:主營業務成本 20萬 貸:庫存20萬,在12月份收到了這20萬的發票,可是應該怎么做呢?


小云朵海南 追問
2021-03-01 11:50
maize老師 解答
2021-03-01 12:01