
老師,我們醫(yī)院內(nèi)部現(xiàn)金收入出納他們是按銀行收到的合療款和社保報(bào)銷款還有當(dāng)月收到的現(xiàn)金作為一個(gè)月現(xiàn)金收入的,我現(xiàn)在做內(nèi)賬很是頭疼,因?yàn)槲野雁y行收到的合療款等做為應(yīng)收款,怎樣做我的內(nèi)賬現(xiàn)金跟他一樣
答: 你好,同學(xué) 你這里按實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理, 你這里社保,收到的單獨(dú)核算,分別作為明細(xì)科目處理。然后根據(jù)實(shí)際收到的和實(shí)際金額核對(duì)。
同一月的社保費(fèi),可以這樣做賬嗎?借:管理費(fèi)用—社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi)貸:應(yīng)付工資-社保費(fèi)借:應(yīng)付工資-社保費(fèi)貸:現(xiàn)金公司內(nèi)賬,以上分錄可以寫(xiě)到統(tǒng)一憑證上嗎?
答: 可以,內(nèi)賬可以,你可以不計(jì)提,直接借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款個(gè)人社保,貸銀行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,本月社保沒(méi)扣款,員工自負(fù)部分要在工資表上先扣,以后扣款了再?gòu)钠渌鼞?yīng)收賬款中沖減,可以嗎?
答: 你好 可以記其他應(yīng)應(yīng)收款科目


冰雪微微 追問(wèn)
2021-02-27 09:10
冰雪微微 追問(wèn)
2021-02-27 09:11
陳詩(shī)晗老師 解答
2021-02-27 09:48