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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-25 16:41

如果是跨年了,借利潤分配貸應付職工薪酬工資

xijunkokhjhk 追問

2021-02-25 16:44

沒跨年呢?就平時

郭老師 解答

2021-02-25 16:45

借管理費用工資貸應付職工薪酬
補上就可以

xijunkokhjhk 追問

2021-02-25 16:49

發放工資小于計提工資,借管理費用工資(紅字)貸應付職工薪酬(紅字)是嗎

郭老師 解答

2021-02-25 16:50

你好,對的,是這么做的。

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相關問題討論
學員您好,都是計提應發數的
2022-03-28 16:47:29
您好,這個肯定是不可以的
2022-02-18 22:58:44
你好; 計提按應發工資來? ?做分錄? ?
2022-02-18 14:06:33
你好! 具體是有什么問題呢?
2022-01-11 20:59:42
你好,就是在計提工資的時候,能獲取準確的應付工資金額
2021-12-03 08:28:27
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精選問題
  • 購進了固定資產,當時發票沒來,付了錢了,已經計提2月

    沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時(假設借記 “固定資產”,貸記 “應付賬款 —— 暫估” ),現做相反分錄: 借:應付賬款 —— 暫估(原暫估金額 ) 貸:固定資產(原暫估金額 ) 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊(假設原折舊分錄借記 “管理費用” 等,貸記 “累計折舊” ): 借:累計折舊(2 個月累計折舊額 ) 貸:管理費用(或其他成本費用科目,原折舊計入的科目 )(2 個月累計折舊額 ) 處理退款 若之前付款時借記 “預付賬款”,貸記 “銀行存款”,現收到退款: 借:銀行存款(實際收到的退款金額 ) 貸:預付賬款(原付款金額 ) 稅務處理(如有進項稅) 若之前已抵扣進項稅,需做進項稅轉出(假設原抵扣進項稅為 X ): 借:應付賬款 —— 供應商(X ) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)(X )

  • 當月收到的發票當月紅沖,需要入賬嗎

    當月收到的發票當月紅沖,不需要入賬

  • 老師。請問,我公司出口了一票貨,到國外,國外匯錢過

    您好,必須要的是報關單,發票和銀行水單, 一般情況下,海運提單不是國外匯錢過來的必備資料。

  • 你好 問下就是我們生產的是氣泡袋 紙箱 然

    只要你們銷售是13%,進項就可以抵扣,不需要做啥

  • 老師,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月

    你好,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月內支付的

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