
小規(guī)模企業(yè) 季末結(jié)免交的轉(zhuǎn)增值稅 是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 還是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 同時借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入?
答: 您好,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅免稅處理借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入 這筆分錄之前還要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應交稅費應交增值稅貸應交稅費未交增值稅借應交增值稅未交增值稅貸營業(yè)外收入為啥沒有一般納稅人的減免稅款是以上分錄嗎
答: 可以不用 直接銷項結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
你好,老師,小規(guī)模企業(yè),30萬以下免增值稅,分錄是:借應收賬款貸營業(yè)收入貸應交稅費–應交增值稅。免交增值稅借應交稅費–應交增值稅貸營業(yè)外收入對嗎
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應交稅費 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
小規(guī)模,免交增值稅的話,月底是不是得轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是借:應交稅費-應交增值稅 藍字還是貸:應交稅費-應交增值稅 紅字?
不滿九萬免增值稅。做賬:1、借:應交稅費增值稅。貸 營業(yè)外收入-補貼收入。 2、借應交稅費增值稅。 貸 補貼收入。 3、借應交稅費增值稅。 貸營業(yè)外收入-增值稅減免。 這3種哪種正確


冰雕 追問
2021-02-23 09:54
馬老師 解答
2021-02-23 09:57