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送心意

歡喜老師

職稱高級會計師,稅務師,CMA

2021-02-21 13:36

你好
不是的,按照合同進度結算也用這個科目 
合同結算時同一合同下屬于在某一時段內履行履約義務涉及與客戶結算對價的合同資產或合同負債,在此科目下設置“合同結算—價款結算”科目反映定期與客戶進行結算的金額,設置“合同結算—收入結轉”科目反映按履約進度結轉的收入金額。

歡歡 追問

2021-02-21 13:37

我們是用的小企業會計準則呢,那會用到這個科目嗎?

歡喜老師 解答

2021-02-21 13:47

你好

會用到這個科目

歡歡 追問

2021-02-21 13:52

我們都是發票開具給甲方 借:應收賬款  貸:主營業務收入  應交稅費  ,然后月底結轉工程施工至主營業務成本借:主營業務成本  貸:工程施工這樣可以嗎?

歡喜老師 解答

2021-02-21 14:05

你好
這樣可以。
合同結算是按照進度計算的。像您這樣開票直接結算的,可以這樣記賬

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相關問題討論
你好 不是的,按照合同進度結算也用這個科目 合同結算時同一合同下屬于在某一時段內履行履約義務涉及與客戶結算對價的合同資產或合同負債,在此科目下設置“合同結算—價款結算”科目反映定期與客戶進行結算的金額,設置“合同結算—收入結轉”科目反映按履約進度結轉的收入金額。
2021-02-21 13:36:43
你好,具體請咨詢趙老師QQ410084566(加的時候備注柳老師推薦)
2016-03-28 17:27:54
你好,12月5日收到了項目竣工驗收單,是出包工程來的,合同金額 100000,預算價 200000 ,決算價193422------決算價就形成固定資產金額了 借:固定資產 193422 貸:其他應付款----xx建筑公司 193422 12月15日支付用銀行轉賬支票支付了工程余款17922,同時有建筑業的專用發票(工程余款的) 這個分錄怎么做呀, 借 :其他應付款----xx建筑公司 17922 貸 :銀行存款 17922 以前的付款,可以用“其他應付款----xx建筑公司” 科目里的金額沖
2019-08-19 10:35:18
你好! 可以的
2019-09-04 08:09:10
可以選擇啊小規模還是一般進行計稅
2019-06-06 07:18:54
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  • 應發工資:61465個人社保:3759.04,單位社保:26838.62

    1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目)61465,貸:應付職工薪酬-工資61465 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資61465,貸:銀行存款51544.83 應交稅費-個人所得稅401.13 其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目)26838.62,貸:應付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保26838.62,其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅401.13,貸:銀行存款401.13

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    學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎

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