
增值稅納稅申報(bào)表24行對(duì)應(yīng)的本年累計(jì)數(shù)是不是截止申報(bào)月份本年總計(jì)繳納增值稅金額
答: 你好! 對(duì)的。
您好,老師請(qǐng)教一下我增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)和我的財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)差了一個(gè)增值稅的金額,我的利潤表的本年累計(jì)比增值稅申報(bào)表多了2季度增值稅的金額,我應(yīng)該怎么調(diào)成一致呀?
答: 你好!你指的是增值稅申報(bào)表的收入和你利潤表收入不相符嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,幫我看下我這個(gè)增值稅申報(bào)表填得對(duì)嗎?25欄本年累計(jì)那里數(shù)據(jù)是不是需要?jiǎng)h掉
答: 正常,如果說所有的稅款都交納了,這一行是沒有數(shù)據(jù)的,這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)的問題,您可以聯(lián)系稅務(wù)局可以更改一下表,你這樣直接刪的話,應(yīng)該刪不掉。


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2021-02-20 11:18
玲老師 解答
2021-02-20 11:27