無票支付的項目協調費,沒有發票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發票嗎 答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權,對乙公司具有重大影響,截 問
同學稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿出口企業每年需要工商年報,同時還需 問
同學,你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進行了裝修,共計裝修費用659210. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

導出來的12月份專票已抵扣明細里面用途這項有不抵扣的顯示是指剛開始這張專票已經進行抵扣了,后來又進項轉出了嗎?
答: 您好,不是的,應該是勾選為“不抵扣勾選認證”的進項專票。
國稅增值稅申報里,轉抵扣發票、不抵扣發票 這兩個選項是什么意思。進出口企業,進項稅發票,在點開抵扣聯明細這表時,選擇不抵扣嗎?2月認證過的一張進票,在申報國稅時已經選擇了不抵扣。但5月份發現開票有誤,是購買方,申請開具了紅字信息表,6月份國稅系統里顯示,這張紅字信息表上的進項稅額做“進項稅轉出”,可是之前一直選擇不抵扣。剛收到了銷售方補開來的正確的進項發票,還沒去認證。6月份,這筆該如何入賬,在國稅增值稅申報時該調整哪項?是不是剛收到的專票6月認證后,在7月申報增值稅的時候,
答: 在國稅增值稅申報時,選擇進項發票抵扣?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
已 經 抵 扣 的 專 票 后 來 做 了 進 項 數 額 轉 出 怎 么 做 分 錄
答: 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款


歡歡 追問
2021-02-08 10:45
張艷老師 解答
2021-02-08 11:12
歡歡 追問
2021-02-08 11:26
張艷老師 解答
2021-02-08 11:29