
老師,我本季所得稅計提與實繳有出入,因上季度有虧損,怎么做賬務處理
答: 借;所得稅費用 貸;應交稅費——企業所得稅 或相反分錄
老師上年多計提的400元所得稅,今年怎么做賬務處理,麻煩您詳細些謝謝
答: 你好 今年沖 借應交稅費-應交企業所得稅400貸以前年度損益調整 400借以前年度損益調整400貸未分配利潤400
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,上期虧損,本期盈利,本期需要計提所得稅嗎?這部分所得稅要彌補上期嗎,怎么樣做賬務處理
答: 企業所得稅是預繳法啊,你1季度申報是1-3月,2季度申報是1-6月,3季度申報是1-9月啊,你這個彌補虧損是彌補以前年度

