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凱麗
于2016-10-15 20:01 發布 ??678次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-10-15 20:03
就是所有進項相加,你算的不一樣嗎?
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商業——金馬公司籌建期,第20課的增值稅申報中,附表二(本期進項稅額明細)中的1224273.17是怎么算出來的
答: 就是所有進項相加,你算的不一樣嗎?
籌建期沒有收入,收到增值稅專用發票進項稅額如何處理,申報
答: 做進項處理并進行認證,填寫申報表。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
籌建期,進賬發票年底沒有認證。12月份增值稅申報是不是,進項金額也是零申報
答: 你好 是的 沒認證的話,進項金額就是0.
如果籌建期都是進項稅 增值稅和企業所得稅是不是可以零申報
討論
籌建期間沒有主營收入,有一些廢料收入,取得進項稅額發票,要進行增值稅的申報嗎?
月未進項稅是1000元,轉出進項稅額是50元,籌建期,沒有銷項稅,這個月末結轉增值稅的分錄怎么做呢
老師,請問購入對方公司轉讓的不動產土地及房產,收到了9個點的增值稅發票,請問我的進項稅額可以抵扣么,可以一次性抵扣么,目前公司在籌建期
籌建期間收到的進項專票,記賬已經計入“應交增值稅-進項稅額”了,但沒有銷項。這些已經記賬的發票,必須要認證嗎?還是等有收入進項抵扣的時候認證呢?
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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