
月未進項稅是1000元,轉(zhuǎn)出進項稅額是50元,籌建期,沒有銷項稅,這個月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做呢
答: 您好!不用做。留抵就可以了。
籌建初期只有進項,沒有銷項,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅吧?
答: 你好,不需要的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你看看我做的進項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對:(進項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 (本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅
答: 你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
?老師,截圖里面有要交的增值稅嗎?金馬商貿(mào)公司的籌建期最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那個業(yè)務,只有進項呀,還有一個進項稅額轉(zhuǎn)出,這里面有要交的的增值稅嗎?
老師:我們是新辦企業(yè)籌建期,只有進項稅額沒銷項稅額,月末應交稅金-應交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
籌建期,只有應交增值稅進項稅額,到年底都不會有銷項稅,我月底還要做一筆:借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 嗎
老師本期進項稅額有余額,那我期末結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:應交稅額-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,金額為本期進項余額對么


劉星雨 追問
2017-04-22 15:39
宋生老師 解答
2017-04-22 15:40
劉星雨 追問
2017-04-22 15:42
宋生老師 解答
2017-04-24 08:04