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陽
于2021-01-22 08:18 發布 ??1833次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-01-22 08:19
你好,是的,是這樣的
陽 追問
2021-01-22 08:21
另外我們掛靠資質方,要交1.7的管理費,這個管理一般是按合同收入(不含稅)的1.7%繳納嗎
鄒老師 解答
2021-01-22 08:26
哦哦!那比如甲方給資質方轉了500的工程款,資質方要轉款給到我們,那我們要給資質方開票的金額就是500扣除管理費,增值稅等稅金后的金額
2021-01-22 08:27
你好,開票金額還是500萬只是增值稅,管理費需要另外計算
2021-01-22 08:37
到了500的工程款在資質方賬戶上,資質方不是把管理費和增值稅等稅金扣除了以后再轉款到我們嗎?這個怎么另算呢?
2021-01-22 08:38
你好,把500萬*2.5%計算增值稅,把500萬*1.7%計算管理費用,然后把余額(500萬—500萬*2.5%—500萬*1.7%)轉給對方
2021-01-22 08:48
那對方是按扣除后這個余額開票,是嗎
2021-01-22 08:49
你好,是按500萬開具發票只是增值稅,管理費需要另外計算
好的!謝謝
2021-01-22 08:50
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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計算附加稅的基數是實際繳納的增值稅還是應繳納的增值稅,實際繳納的增值稅=應繳納的增值稅-稅控盤維護費
答: 你好,是實際繳納的增值稅
增值稅附加稅計算,是依據應繳納增值稅額,還是應繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
答: 你好!依據當月實際要繳納稅金計算
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計提增值稅和繳納增值稅分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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陽 追問
2021-01-22 08:21
鄒老師 解答
2021-01-22 08:21
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鄒老師 解答
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鄒老師 解答
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鄒老師 解答
2021-01-22 08:50