
財務公司是憑票做賬,每月交接票據的時候可能沒交接好,導致好多應收款和應付款我們公司實際已經兩清了,但財務公司的賬上還有余額。
答: 你好,很高興為你解答 把已經結清的處理一下 轉到損益或者走現金走平
你好,我公司規模很小,之前沒財務,都是文員負責應收賬款的表格統計。代理公司負責外賬報稅。今年我剛過來,而且出納老板很多事情也不配合,所以我剛來用的系統做內賬,做的比較亂。我想在下個月一號開始重新建個賬套,因為想著現在公司財務各方面也沒最開始那么亂了,出納老板也比較配合了。應收賬款和月結應付款都有電子檔及時統計。不知道可不可以重新建個內賬賬套??
答: 你好,同學。 可以重新建立內賬賬套哦,整理好所有科目的期初余額,按照自己預想的設置相關的明細,逐筆記賬,出具內部財務報表、會比手工賬更加準確明了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我們公司以前是讓財務公司做的賬,現在發現應收賬款和應付賬款都對不上,該怎么調?
答: 你好,需要查明是什么原因對不上,才知道具體該如何做調整分錄的
做往來的時候,收到別人的還款,書上說記入 其它應收款的貸方,為什么實際做賬的時候一般記入其它應付款的貸方嗎,這個一直不能理解
老師你好!甲公司向乙公司借款,到底是其它應收款還是其它應付款呢?因為之前有兩個會計做賬,我查賬時發現17年有筆是其它應付款,18年另外一個又做另外一筆借款做成其它應收
單位收到別的單位還款,財務會計做 借:零余額賬戶 貸:應收賬款 預算會計是不是不做賬?如果不做賬,零余額賬戶上明明收到錢了卻不做賬,那零余額賬戶的錢不是和長上的不一致?
我現在有一筆應收賬款,是去年2021年的,但客戶那邊的財務在今年2022年的才給我們對賬,核對后發現交貨數量少了,還有一些產品是報廢的,扣了我們的錢,那這個我應該怎么做賬呢?

