
我現(xiàn)在有一筆應(yīng)收賬款,是去年2021年的,但客戶那邊的財(cái)務(wù)在今年2022年的才給我們對(duì)賬,核對(duì)后發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量少了,還有一些產(chǎn)品是報(bào)廢的,扣了我們的錢,那這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 同學(xué)您好, 您這個(gè)要開(kāi)產(chǎn)品不合格證明,開(kāi)收據(jù)給您
老師,您好,我目前遇到一個(gè)工作上的問(wèn)題,我們接手了一家老公司,法人已經(jīng)變更,老法人在我們公司還有一部分業(yè)務(wù),還有一些應(yīng)收賬款,我接手這樣的公司,財(cái)務(wù)上應(yīng)該怎樣處理?交接需要履行哪些手續(xù)?老法人的應(yīng)收賬款到賬上了,我轉(zhuǎn)給老法人私卡,應(yīng)該怎樣做賬?
答: 您好,取得哪些資料,在交接單上明確,有監(jiān)交人,掛往來(lái)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
中間接過(guò)來(lái)的賬,之前財(cái)務(wù)把工程預(yù)收款轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里,現(xiàn)在才開(kāi)票,怎么轉(zhuǎn)銷這筆款,怎么做賬
答: 先把之前的應(yīng)收紅沖了,然后按開(kāi)的票做賬

