
老師好在增值稅申報系統里 選擇了稅控系統專用設備減免增值稅 用作賬務處理嗎
答: 您好,同學,需要做賬務處理,分錄如下: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 借:管理費用(紅字)
你好,老師在嗎,想問一下,報稅的時候填增值稅表的時候,附列4表第一列增值稅稅控系統專用設備維護費有期初,期末余額為560,其他無數據,申報的時候顯示附列四表應等于增值稅減免稅申報表,之前報的時候增值稅減免稅表都是零報,現在是不行了嗎
答: 您好,麻煩您把圖表截給我看下,可以嗎,謝謝
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我想問下,企業購入增值稅專用設備時借記固定資產11000,貸記銀行存款11000,在用增值稅稅控系統專用設備費用抵減增值稅的處理中,分錄為借應交稅費-應交增值稅減免稅,11000,貸記遞延收益11000,請問這個遞延收益是什么意思啊?這個科目怎么用啊?
答: 你好,就是當期發生的由以后期間分攤的收益 借;遞延收益 貸;管理費用


鄒老師 解答
2016-10-11 16:35
鄒老師 解答
2016-10-11 16:42