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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-01-16 11:21

你好。補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計提稅款時
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整。
2、補交稅款時
借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款

紫藤老師 解答

2021-01-16 11:22

補繳了滯納金
借:以前年度損益調整
貸:銀行存款
同時調整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整。

Seven 追問

2021-01-16 11:23

沒有以前年度損益調整這個科目呢

紫藤老師 解答

2021-01-16 11:23

計提稅款時
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤


借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存
2020-06-11 15:47:42
你好你現在 是小企業會計準則的話 沒有這個 以前年度損益調整這個科目 ;你直接做 利潤分配-未分配利潤來計提和繳納就行了
2021-06-04 11:32:57
你好。補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2021-01-16 11:21:44
你好,財務軟件沒有以前年度損益調整科目,就通過利潤分配——未分配利潤科目核算 19年年報有繳納所得稅 借;利潤分配——未分配利潤 ,貸;應交稅費—企業所得稅 借;應交稅費—企業所得稅 , 貸;銀行存款
2020-07-14 16:30:47
你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調增的,如果調增之后有盈利的,你需要補稅,補稅需要交納滯納金的。
2022-12-01 19:40:30
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