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清影
于2021-01-15 16:51 發布 ??709次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-01-15 16:53
你好按照抵扣之后的720繳納
清影 追問
2021-01-15 17:06
好的,謝謝老師!
郭老師 解答
2021-01-15 17:26
不客氣地,工作愉快。
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我是用稅控盤抵應交增值稅期末余額,然后用應交增值稅貸方總額減稅控盤以后算附加稅,對嗎?小規模納稅人,增值稅和附加稅都是季報
答: 你好,是的
想問一下,如果企業應交增值稅1000元,減去稅控盤480元,現應交增值稅1000-480=520元,那么附加稅是根據 520元進行計算呢,還是根據1000元去計算 呢
答: 你好,這種情況下附加稅根據520計算的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個月申報附加稅,是應交的增值稅1000減去稅控盤的費用1050
答: 你好!如果你這個月實際不用交增值稅,就報0
公司本期稅控盤和維護費可以抵減增值稅480元,這部分增值稅對應的增值稅附加是否也可以不交呢?
討論
增值稅本來要交466,但是有稅控盤抵了480后就不用交增值稅了,那附加稅還要交嗎?
這個月申報附加稅,是應交的增值稅1000減去稅控盤的費用1050,所以我這個月的附加稅就是沒有了,不用計提了,但增值稅是季報,還沒有扣除稅控盤的費用,
單位這個季度應交增值稅13000,有820的稅控盤錢可以抵掉。那增值稅附加稅是按什么基數計算呢?
計算附加稅的基數是實際繳納的增值稅還是應繳納的增值稅,實際繳納的增值稅=應繳納的增值稅-稅控盤維護費
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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清影 追問
2021-01-15 17:06
郭老師 解答
2021-01-15 17:26