
我是用稅控盤抵應(yīng)交增值稅期末余額,然后用應(yīng)交增值稅貸方總額減稅控盤以后算附加稅,對嗎?小規(guī)模納稅人,增值稅和附加稅都是季報(bào)
答: 你好,是的
想問一下,如果企業(yè)應(yīng)交增值稅1000元,減去稅控盤480元,現(xiàn)應(yīng)交增值稅1000-480=520元,那么附加稅是根據(jù) 520元進(jìn)行計(jì)算呢,還是根據(jù)1000元去計(jì)算 呢
答: 你好,這種情況下附加稅根據(jù)520計(jì)算的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,小規(guī)模納稅的申報(bào)第四季度增值稅時(shí),比如應(yīng)交增值稅1000,稅控盤抵減280,需繳納720的稅,在申報(bào)附加稅的時(shí)候,是按1000增值稅還是720的增值說?
答: 你好 按照抵扣之后的 720繳納

