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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-15 08:54

這個(gè)對(duì)應(yīng)是填寫20欄,不是-20 之前多減免嗎

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 08:56

嗯之前減免460,但是后來(lái)又開(kāi)電子發(fā)票-300,又開(kāi)一張280的稅控盤服務(wù)費(fèi),所以當(dāng)時(shí)分錄是沖減減免稅20,那這個(gè)20填到哪一行?

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 08:58

老師,看之前那筆分錄,和減免稅明細(xì)賬

maize老師 解答

2021-01-15 09:08

這個(gè)沒(méi)有辦法用留底稅額抵減,你要不就等交稅的時(shí)候負(fù)數(shù)填寫進(jìn)去吧,

maize老師 解答

2021-01-15 09:08

是對(duì)的,但是這個(gè)是不能用留底稅額抵減,

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 09:11

那意思就是現(xiàn)在這個(gè)表沒(méi)法填寫沖減減免稅20了?那這樣和我年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的留抵就不一致了,這個(gè)不行吧

maize老師 解答

2021-01-15 09:20

是的,借減免稅額 20  貸未交增值稅,20 ,借未交增值稅 20  貸銀行,

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 09:33

不是吧,再做筆分錄就重復(fù)了

maize老師 解答

2021-01-15 09:42

你這個(gè)上面做之后,要是現(xiàn)在交稅話,就做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),借減免稅額 20  貸未交增值稅,20 ,

maize老師 解答

2021-01-15 09:43

刪除結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)440 這個(gè)分錄這個(gè)20 單獨(dú)做這個(gè),

maize老師 解答

2021-01-15 09:44

之前減免460 你之前是不是全額抵減460 這個(gè)申報(bào)??之前是不是申報(bào)抵減過(guò)少交過(guò)20?

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 09:53

之前是按460減免申報(bào)的,嗯那這樣就是少見(jiàn)20!本月留抵,暫不交稅!那這樣的話,我年底結(jié)轉(zhuǎn)減免稅還按460結(jié)轉(zhuǎn),讓減免稅留借方-20!等到1月需要繳納的話,再做借減免稅額 20  貸未交增值稅,20,借:未交增值稅20貸:銀行20 這筆分錄么

maize老師 解答

2021-01-15 10:02

是的,是的,是的,是的,是這樣, 這個(gè)之前按460 去結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣,
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅460  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額460 
   這個(gè)后面單獨(dú)做借減免稅額 20 貸未交增值稅,20,借:未交增值稅20貸:銀行20

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 10:10

恩行,老師,你看一下!第一筆發(fā)生稅控盤服務(wù)費(fèi)460和后來(lái)開(kāi)的負(fù)數(shù)300,又開(kāi)一張稅控盤服務(wù)費(fèi)280,這兩筆分錄有沒(méi)有問(wèn)題,看是不是減免稅余額應(yīng)該是440??

maize老師 解答

2021-01-15 10:25

沒(méi)有,但是這個(gè)現(xiàn)在是把之前460先去結(jié)轉(zhuǎn)了,剩下減免稅額只有-20,那是你之前抵減過(guò)了460 這個(gè)期末數(shù)需要先去結(jié)轉(zhuǎn)掉,

maize老師 解答

2021-01-15 10:25

先去結(jié)轉(zhuǎn)掉460 現(xiàn)在期末數(shù)調(diào)為-20這個(gè),

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 10:27

恩好的吧

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 10:28

那1月繳納增值稅扣款的時(shí)候是按本月實(shí)際交納扣的吧。?那這個(gè)20怎么扣,扣款金額那個(gè)頁(yè)面能自己動(dòng)手更改么?

maize老師 解答

2021-01-15 10:39

這個(gè)你點(diǎn)繳款,他直接按這個(gè)應(yīng)補(bǔ)退稅額的,這個(gè)去交稅的。

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 10:43

那我20填哪一行?填-20還是20

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 10:50

那我這樣填寫是對(duì)的吧!,下面34行顯示本期應(yīng)補(bǔ)稅額20,那這個(gè)我12月申報(bào)的時(shí)候,得點(diǎn)擊扣款,把這20直接扣了吧?

maize老師 解答

2021-01-15 10:59

-20 這個(gè),你之前多做20,不能再填寫20 ,是的,是的,

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 10:59

嗯好的,那我知道了,謝謝老師

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 11:04

又提示我這個(gè),保存不了!哎

maize老師 解答

2021-01-15 11:10

那你這個(gè)就先不填寫,等后續(xù)需要交費(fèi)的時(shí)候,然后再減掉,再減掉這20吧。

maize老師 解答

2021-01-15 11:10

這個(gè)減免稅額的賬上就不做我剛才寫的那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄啦,先掛著。

寧兒 追問(wèn)

2021-01-15 11:11

嗯那好吧,這個(gè)不影響什么吧

maize老師 解答

2021-01-15 11:24

這個(gè)不要緊,影響不大,

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這個(gè)對(duì)應(yīng)是填寫20欄,不是-20 之前多減免嗎
2021-01-15 08:54:28
你好,是的,按當(dāng)期免抵退稅額與應(yīng)納稅額的絕對(duì)值誰(shuí)小,確定應(yīng)退稅額
2017-09-24 18:46:03
1,在計(jì)算免抵退稅時(shí),為何要比較期末留抵稅額和免抵退稅額? 2,在計(jì)算期末留抵稅額這一步,是不是已經(jīng)把外銷部分的進(jìn)項(xiàng)稅優(yōu)惠退稅計(jì)算了,第二部計(jì)算免抵退稅時(shí),計(jì)算的是外銷銷售環(huán)節(jié)的免稅退稅優(yōu)惠? 3,在計(jì)算期末留抵稅額時(shí),如果結(jié)果為正數(shù),是不是說(shuō)明我們還得向稅務(wù)局交稅?
2015-11-09 13:22:51
你好,一般是下一年年初的時(shí)候申請(qǐng)退費(fèi)稅
2019-05-10 16:25:55
你好,就是進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)有余額可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣 免抵退是出口形成的免抵退稅額 有一定的關(guān)系
2016-12-28 09:24:08
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