
老師:假如我這個月進(jìn)項稅額是8萬元,銷項稅額是10萬元,沒有留底稅額,沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個月繳納稅額是2萬元,我應(yīng)該怎么財務(wù)處理,或者說要不要寫下分錄?或者計提什么的?
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 2萬
老師我作了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,期末留底稅額是不是我可以抵扣的稅額
答: 你好,是的,是以后期間可以的抵扣的稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1.稅局查出有張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項票,對方已經(jīng)沖紅。要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。什么意思?是要交那張進(jìn)項票上門的稅款嗎?2.有什么辦法不用交呢,稅局說可以拿進(jìn)項票抵扣那張沖紅發(fā)票的稅款,不懂?3.如果這個月拿進(jìn)項票去稅局掃描抵扣,可以抵扣稅額1000元。然后下個月再把去年的那張沖紅交800元的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。那之前掃描的那張進(jìn)項票稅額可以抵這800元嗎?是不是1000-800=200還有200留底稅額下次抵扣。還是說掃描抵扣的那1000不可以抵扣這800.
答: 您好!1是的。那個票不能抵扣,要轉(zhuǎn)出。 2,只是這個紅字的進(jìn)項要調(diào)出,但是你如果有其他進(jìn)項,本月仍然進(jìn)項大于銷項,一樣可以不用交稅。 3,就跟上面解釋的一樣。只看進(jìn)項與銷項的差額。這個紅字的,這個月看做是銷項。

