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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-01-08 16:29

其他應付款是屬于你的負債呀,就是你后面應該要支付的這一部分。這個有余額是正常的,不處理。

甜蜜的海燕 追問

2021-01-08 17:03

就體現在年終報表上不動是吧   是不是得單獨設立個往來賬本

陳詩晗老師 解答

2021-01-08 17:23

是的,不調整,這個不是必須設置

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相關問題討論
其他應付款是屬于你的負債呀,就是你后面應該要支付的這一部分。這個有余額是正常的,不處理。
2021-01-08 16:29:12
同學你好 借其他應付款 貸營業外收入
2025-01-10 10:49:15
1.如果該筆款項一直沒能收到,且逾期3年以上,則應轉入待處理財產損溢科目。具體來說,應做以下記賬處理: 借:待處理財產損溢--待處理財產價值 貸:應收賬款 1.審批后應予核銷時,不再將待處理財產損溢科目的余額轉入其他應付款等科目,而是將待處理財產損溢明細科目對沖。出售時支付的費用則應作為凈支出轉入經費支出科目。具體的記賬處理為:借:待處理財產損溢--處理凈收入 貸:待處理財產損溢--待處理財產價值 借:經費支出 貸:待處理財產損溢--處理凈收入 1.對于無法償還的應付賬款,應確認為事業單位的一項收入,并計入“營業外收入”科目。這種收入沒有對價的物的付出,不是一種交易行為。因此,這種收入不屬于任何一種流轉稅的應稅收入,不需要計繳流轉稅及其附加稅費。 2.對于涉及預算類資金的其他應付款核銷,還需要根據預算管理的要求進行相應的賬務處理。例如,如果核銷的是預算內資金,需要根據預算管理規定報經批準后,在相應的預算科目中進行調整。如果是預算外資金,也需要按照相關規定進行報批和調整。 3.在核銷其他應付款后,應將相應的預算類資金進行調整或重新安排。
2024-01-05 10:32:40
你好, 預算會計可以做分錄: 借財政撥款結余 貸資金結存…貨幣資金
2021-01-01 14:51:45
是的啊
2018-01-25 20:27:53
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