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事業單位其他應付款調整問題。從其他單位收來的錢,我們負責交到上級單位,沒有全部上交,留了一部分在單位,導致其他應付款掛著一筆錢,這錢不用給了,留著自己用,請問如何處理?
事業單位工會,去年有筆撥款應該是其他應付款,我記入本單位收入了,并做了一部分支出,比如資本性支出3000元,年末還轉入結余了。今年準備調賬,把這筆錢轉入應付款,那么去年做的這個資本性支出該咋辦呢
我們是事業單位,因為新成立,單位沒有錢,電話費寬帶費我四個月多次墊付,合計三千多了。怎么樣能快速地退出自己墊付的錢?賬務是不是應該,借:預付賬款-電話費 貸:其他應付款-小王

