老師,想問下,送貨單,發票,和對公的流水,還沒開發票,也 問
只有一個送貨單,可先不入賬 答
我們是租用他們店里的門店,銷售款項需打入他們店 問
你好,是誰開發票給消費者 答
外貿企業,免退稅勾選以后需要進行賬務處理嗎 問
你好,你你之前是已經計入進項稅了是嗎 答
請問一下,一個地址,可以開兩間公司嗎?法人不同可以 問
你好,門牌號不一樣的話沒有關系可以,如果一樣的不可以 答
24年12月做了一筆未開票收入,確認收入也結轉成本 問
你好,是的,當時的不開票部分需要紅沖。 答

老師,請問有家公司在以前年度購買了存貨發票,現在被稅務局稽查認定為接受虛開發票了,要求補繳稅款,補繳企業所得稅、增值稅的分錄怎么做?當時購買的發票也正常入賬了,現在需要把存貨成本做轉出嗎?
答: 同學你好 補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
善意接受虛開增值稅發票是否能進入成本在企業所得稅前扣除
答: 后面如果能按規定取得發票,是可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
虛開發票影響增值稅嗎,影響企業所得稅嗎,怎么影響的?麻煩老師舉個例子
答: 同學好 虛開發票影響增值稅,也影響所得稅。 開出100萬的收入,需要按相應的稅率繳納增值稅,如果沒有成本票的話,需要按25%的稅率繳納所得稅


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2021-01-06 15:00
樸老師 解答
2021-01-06 15:10
橙子 追問
2021-01-06 15:53
樸老師 解答
2021-01-06 16:02