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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-01-06 14:58

同學你好
補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計提稅款時
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整。
2、補交稅款時
借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款

橙子 追問

2021-01-06 15:00

老師,當時虛開的發票已經入庫存商品了,現在庫存商品成本還需要做轉出嗎?

樸老師 解答

2021-01-06 15:10

還是需要轉出才可以的

橙子 追問

2021-01-06 15:53

分錄怎么做呢?

樸老師 解答

2021-01-06 16:02

借庫存商品
貸進項轉出
然后紅沖庫存商品

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同學你好 補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2021-01-06 14:58:16
后面如果能按規定取得發票,是可以的
2015-12-27 17:56:52
同學你好 去年有就要改
2021-11-02 12:54:42
同學好 虛開發票影響增值稅,也影響所得稅。 開出100萬的收入,需要按相應的稅率繳納增值稅,如果沒有成本票的話,需要按25%的稅率繳納所得稅
2021-09-24 12:34:15
虛開了的進項稅額,如果有留抵,可留抵,不足部分再補繳;補繳企業所得稅以虛開的發票的金額做收入,如果有虧損先彌補虧損,沒虧損按照使用稅率計算所得說。
2021-09-11 23:04:47
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