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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-01-06 11:20

你好,、如果不采取提取方法,繳納時,直接作憑證:

借:管理費用--殘保金/工會經費

貸:銀行存款(或現金)

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相關問題討論
你好,工會經費,殘保金通過應付職工薪酬核算,而不是應交稅費
2018-10-10 15:07:34
你好,工會經費通過應付職工薪酬核算 殘保金通過其他應付款核算 計提借方不會通過工程施工核算的
2019-03-06 09:44:06
你好,你職工工資多少 你是不是建筑異地預繳的
2019-12-25 12:06:01
你好,工會經費按實工資總額的2%計提并繳納;保障金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數X所在地省、自治區規定的安排殘疾人就業比例-上年用人單位時間安排的殘疾人及就業人數)X上年用人單位在職職工年平均工資。這些都可以在申報稅款的時候繳納的。
2019-09-26 12:43:40
你好 工會經費=工資薪金*2% 殘保金 ? 應繳費額=(上年度單位在職職工總數×1.5%-上年度單位實際安排殘疾人數)×上年度本單位職工年平均工資
2018-12-06 09:40:16
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精選問題
  • 購進了固定資產,當時發票沒來,付了錢了,已經計提2月

    沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時(假設借記 “固定資產”,貸記 “應付賬款 —— 暫估” ),現做相反分錄: 借:應付賬款 —— 暫估(原暫估金額 ) 貸:固定資產(原暫估金額 ) 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊(假設原折舊分錄借記 “管理費用” 等,貸記 “累計折舊” ): 借:累計折舊(2 個月累計折舊額 ) 貸:管理費用(或其他成本費用科目,原折舊計入的科目 )(2 個月累計折舊額 ) 處理退款 若之前付款時借記 “預付賬款”,貸記 “銀行存款”,現收到退款: 借:銀行存款(實際收到的退款金額 ) 貸:預付賬款(原付款金額 ) 稅務處理(如有進項稅) 若之前已抵扣進項稅,需做進項稅轉出(假設原抵扣進項稅為 X ): 借:應付賬款 —— 供應商(X ) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)(X )

  • 當月收到的發票當月紅沖,需要入賬嗎

    當月收到的發票當月紅沖,不需要入賬

  • 老師。請問,我公司出口了一票貨,到國外,國外匯錢過

    您好,必須要的是報關單,發票和銀行水單, 一般情況下,海運提單不是國外匯錢過來的必備資料。

  • 你好 問下就是我們生產的是氣泡袋 紙箱 然

    只要你們銷售是13%,進項就可以抵扣,不需要做啥

  • 老師,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月

    你好,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月內支付的

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