APP下載
巴豆
于2021-01-06 11:05 發布 ??670次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-01-06 11:06
同學你好現在不需要轉出,匯算時調增;
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
我公司2019年7月份支付培訓費120000元。當是分錄:借:管理費-培訓培120000 貸:銀行存款。但今月月初,收到稅局通知:發票失控要票轉出。請問:分錄怎樣做
答: 同學你好 現在不需要轉出,匯算時調增;
收到培訓費的發票可以不借管理費用貸應付職工薪酬嗎 直接做借管理費用-培訓費貸銀行存款嗎
答: 你好,最好通過應付職工薪酬,因為應付職工薪酬,他核算的內容包含工資、社保、工會經費、職工教育經費、福利費等。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發生的培訓費,可以直接做管理費用培訓費,貸銀行嗎?
答: 你好,可以的呢,可以
老師:繼續教育費和培訓費,做分錄一樣嗎,我把繼續教育通過職工教育經費,(借:管理費用-職工經費 貸:應付職工薪酬-職工教育經費,借:應付職工薪酬-職工教育經費 貸:銀行存款) 而培訓費:我直接借管理費用--培訓費用 貸:銀行存款
討論
公司直接發生的職工培訓費,可以直接計借:管理費-教育經費 貸:銀行存款
老師 比如我把該給培訓機構的的錢 報銷給員工 當時做的比如是借管理費用-培訓費6000進項稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓費需要退 比如要把給員工報銷的1000 打給培訓機構 現在銀行已經收到員工退的1000 怎么做賬 詳細點的分錄
憑證中核銷培訓的飛機票,借:管理費用/業務招待費。貸:銀行存款。審計建議
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)