老師您好 !我們是小規(guī)模服務(wù)行業(yè)免增值稅的 ,請問老師,還做不做應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅
劉興春
于2021-01-05 22:06 發(fā)布 ??717次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2021-01-05 22:07
你好,小規(guī)模服務(wù)行業(yè)免增值稅,是季度收入低于30萬免征增值稅,還是本身 稅率就是0
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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)207002.94
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)32842.82
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
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劉興春 追問
2021-01-05 22:13
鄒老師 解答
2021-01-05 22:15